Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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01/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
05/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Recino a Rendir Cuenta Nº 1 | Adquisición de filtro de aceite para vehículo comando. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Adquisición de 2 alargadores electricos. | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1 | Recarga de Tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Pago por envio de cartas certificadas a Correos de Chile. | Pesos | 3.480,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Pago por copias de llaves, para caja de duplicados. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
19/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Adquisición de libro de Retenciones para Depto. Fzas. | Pesos | 4.340,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Paga de estacionamiento de vehículo Comando. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
21/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N1 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Recibo a Rendir cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 1. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 |