
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 163 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 27.380,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 164 | Paga conexión Red IP | Pesos | 161.075,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Gastos en movilización | Pesos | 27.300,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de adaptador para lámpara de pabellón | Pesos | 950,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 2.099,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 13.624,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de materiales quirúrgicos | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de ampolletas para pabellón de cirugía | Pesos | 8.280,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de materiales para reparaciones menores | Pesos | 492,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 11.325,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 12.190,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de materiales quirúrgicos | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de pilas para relojes y caja fuerte | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición materiales para reparación | Pesos | 4.034,00 |