
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 428 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 45.814,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 432 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 2.357.485,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisisión de materiales de ferretería. | Pesos | 11.190,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería. | Pesos | 11.190,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 2.464,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 23.100,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos | Pesos | 4.499,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería. | Pesos | 3.645,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 5.369,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela gasto notarial por legalización de documento | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 31.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.690,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería. | Pesos | 1.071,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 |