
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 61 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 54.632,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 61 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 21.286,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 63 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 6.679,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 64 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 12.625,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 65 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 265.656,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 66 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 34.088,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 67 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 18.056,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 68 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 48.546,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 69 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 59.634,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 70 | Cancela reparación de camillas del Centro Médico | Pesos | 50.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 70 | Cancela pintura y mano de obra de box de kinesiología | Pesos | 77.778,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 76 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.616,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de Egreso N° 85 | Adquisición de impresos | Pesos | 35.000,00 |